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英国发货自有VAT渠道,怎么样申报,操作流程,如何抵扣增值税,现在脱欧了,大家申报数值有没有变化,有没有影响

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之前发了两次一直包税渠道,现在准备走VAT渠道了
英国发货自有VAT渠道,问了几个货代,有说全额申报货值的(算了一下,全额报高的可怕),有说按照成本价申报的,大家都是怎样申报的,申报百分之多少呢,21年之前我知道肯定是低申报的,现在脱欧了,大家申报数值有没有变化,有没有影响。
还有什么c88,操作流程,如何抵扣增值税.求给个详细解答。
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一,申报问题,
1.我们这边建议您是按照申报价值的六分之一申报的,
2你要低申报也是可以的,我们和英国当地的清关行有合作,他们会对每票货物的申报价值作一个审核,如果觉得太低会叫你提高申报价值,
二.如何抵扣增值税
1.清关出来后我们会给到C88(完税证明),季度末的时候英国税局会寄C79(进口增值税明细表)到英国税代,税代收到C79文件之后做季度销售增值税的时候会帮做抵扣,可以退进口增值税,
2 进口增值税,基本上都是能全退的,卖了多少产品,就能退多少产品的进口增值税
三 衍生一下,现在英国的总共的税的构成
1 DUTY 就是关税,
计算方式, 申报价值 * 产品税率, 一般都是0关税,有的产品有也只要1%-4%的关税,要查下产品的税率
2 进口增值税,也叫VAT税, 
看您的贸易条款,如果是FOB的模式,计算方式就是(DUTY+申报价值 + 运费) * 20%
CIF的模式就是(DUTY + 申报价值) * 20%
3 消费增值税 ,
消费增值税就是英国亚马逊平台代扣的那个, 16.5% 的消费增值税, 产品销售价格 * 16.5% 
四,现在非常不建议走包税的渠道
现在英国后台要提供IEN码,
如果你走包税的,你是没有这个IEN码的,就算货代给你一个,你填上去也是没用的,因为这个VAT不是你的,当然部分店铺目前不填也可以正常销售,但是等到变成一定要填的时候就是你被重点关注的时候了。
其他有问题,可以详聊
五.包税和不包税的区别
首先走包税的原理和走不包税的原理是一样,货代也是要交税给海关的,只是货代通过低报和漏报,降低关税
其次, 包税的价格一般比自税的贵5-10块钱甚至更多,货代拿这5-10块钱去交税,这个税是不能到季末去做退税处理的,因为他不是用您的VAT号去清关的
如果是高关税的物品,比如服装,他会加多1-2块钱的附加费,这个附加费就是用来贴这个关税用的,
走自税的就可以到时季末做退进口增值税处理
所以包税和自税的,其实自税的比较划算,时效还比包税快很多,有利于账号的安全性
为了防止看不懂,这里举一个例子吧
一个产品平台销售金额是30英镑,按照正常的申报,海关申报可能只有1英镑,那么需要缴的税有3项。
1是进口关税,根据品类规定的税点及申报货值的基础上缴纳。比如4%的税点,那么每个产品缴0.04磅的关税。
2是进口增值税,根据每个国家的进口政策不同,跟品类无关,同样是以申报货值为基础。比如英国收中国的进口增值税是20%,那么这进口增值税是0.2英镑每个产品。
3是销售增值税,提到亚马逊代收也就是这个了,但按销售额的20%收取,也就是20英镑。
4进口增值税是可以抵扣销售增值税的,因为货代会给出税单C88(完税证明),季度末的时候英国税局会寄C79(进口增值税明细表)到英国税代,税代收到C79文件之后做季度销售增值税的时候会帮做抵扣,可以退进口增值税,,但前提是VAT号要用你自己的。
5 退税计算, 进口增值税,基本上是能全退回来的,0.2磅
6 基本上都是能全退的,卖了多少产品,就能退多少产品的消费增值税
 
 

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