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递延的关税可不可以抵扣?亚马逊每个月都会对完成的货件报错。这种递延申报的,我们是应该直接忽略错误呢,还是要在附加增值税报告里面填上递延的关税金额

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我们欧洲和英国用了亚马逊的增值税整合服务。现在英国是用自己的VAT走递延申报,就是用了自己的税号清关,但是没有直接向海关缴纳增值税。

现在亚马逊每个月都会对完成的货件报错。这种递延申报的,我们是应该直接忽略错误呢,还是要在附加增值税报告里面填上递延的关税金额。那个附加增值税报告填上关税是可以抵扣进口时缴纳的VAT税金的。但是我们没有直接给到海关关税,那么我们需要在报告里面填写吗。

太混乱了,因为我们用自己的税号清关,这笔税金是存在的,只不过没有立刻给而已。

递延的话,海关是会直接找亚马逊要回这笔钱的吗?(问题有点小白,请谅解。但是真的搞不懂)

哪位大佬可以帮我解答一下。
 
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