社区 发现 VAT&海外税务 如果利用香港公司和内地公司配合做亚马逊来...
如果利用香港公司和内地公司配合做亚马逊来合理规划税收?
那都上报上去数据的情况下,我的A公司,一定会交增值税(一季度大于30W)和所得税了,
那我利用香港公司要怎么操作?才能合理的减少税?
以上第一个问题我的理解和咨询到的是:内地A公司把货卖给香港公司,这样增值税免了,只要交所得税。
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第二个问题,基于我上述的理解和第一个问题的说明。
我的一票货,正常情况下是从内地发到美国。
那我上述逻辑是A公司把货卖给香港公司,
那我实际上要发的美国,又要把货卖给香港公司
这一步是要怎么操作的啊?
怎么才能关联起来???
就意思是:名义上是卖给香港公司,实际上是发到美国FBA仓库
那这个具体的操作步骤是怎么样的,希望能得到解答。
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那么基于第二个问题,对于货卖给香港公司又有两种情况,
1,出口不退税(小规模),2出口退税(一般纳税人)
这个1和2,都要怎么操作怎么报关啊。
因为内地A公司的主体是小规模,那要怎么做1点的那种出口不退税的方式,具体操作步骤是怎么操作,怎么报关,怎么关联,
因为我的货是内地发美国,要怎么名义上卖给香港公司
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第四个问题,内地A公司没有进出口的资质。那我是不是得在弄一家新的公司B,有进出口资质。
A公司挂靠B公司进行出口,出口到香港公司。(名义上)
就是用B公司抬头报关。
那这个又是具体怎么操作的。
就是怎么利用有出口资质的B公司来帮我把A公司货卖给香港公司(名义上),实际上是用出口资质的B公司帮我把A公司的货FBA的,从内地发到美国亚马逊仓库。
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以上问题我自己也说的不是很明确,但是希望有人能GET到意思,能回复我那几个问题的具体操作步骤。
结论:经过以上一系列操作后,那么最终我的哪几家公司需要交税,请你们也给我个答案
我的认知为:A公司:交所得税。 香港公司:利得税 B公司:不懂要不要交
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