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欧洲增值税税务问题咨询,需要比较专业的人士回答。这些操作方式是否可行,或者有什么专业的建议
假如欧洲注册本土公司实际运营,带一点生产职能,可能就是非常简单易操作的设备。
比如 进口 A B C配件,在德国非常初级简单的省人工的加工以后销售。 成品也许为 D 或者 E。
这种模式是不是可以有很大的操作空间来避税?
第一个 是这样的 D E的增值税里面,是不是除了 A B C的进口增值税以外,还有人工工资,办公场地费用等等 都可以用来抵扣?抵扣比例如何。
第二个 是 假如 A是低价配件 B是中价配件 C是高价配件。 D是 用A或者B生产的, E是用C生产的。 但是因为我开票给客户都是同一个品名? 我可以用C的进项的票来当做 D的生产的进项?这样这个产品D需要额外交的增值税就会低很多。
第三个 就是如果进口 1000个配件 理论上可以生产 1000个产品。 但是我把其中500个配件在比如垂直站上不需要开票VAT卖出去了,那等于 我这 500个配件的增值税发票就多下来了, 是否可以在生产开票环节,做成2个配件生产1个产品呢?
这些操作方式是否有可行性,或者有什么专业性的建议,谢谢。

















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