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请教下欧洲英国站各项问题,有大神来解答下疑惑吗?赵日天不胜感激

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现在主要做美国站跟加拿大,目前想把产品扩展到欧洲市场,
在知无不言里面看到很多因为税费被封号,有很多不理解,按照这样来说,那做欧洲站岂不是要经常换。
我算了一下现在去市场买一个过kyc的号差不多3500,还要上自发货等一个月才敢注册vat,以及发FBA,当然这一切都要账号不出意外的情况下才能进行下一步,所以账号成本折个中,成本大约在5000左右、
注册vat市场价格差不多2000-3000左右。我准备做英国站。
七七八八下来到发FBA差不多在8000左右了。
之前听说不超过50W英镑就不查税,但是现在又说不管超不超都要查税,而且很多大公司都没有正常交税,因为他们说交税之后完全没有利润了
我就奇怪了,难道ANKER他们也不如实交税吗,
因为我去欧洲站也想稳稳当当经营,不想经常换账号,或者换listing,
有没有大神详细解答下,正常交税是按照销售额来交吗,那这样我发货的快递费能计算在里面吗。
如果逃税,亚马逊大概是多久查一次,还是说销售额不能增长太快,
有没有既能稳稳当当的做listing,又能逃一部分的税。
忘记开悬赏了,如果有大神解答了这些疑惑,小弟加您微信发个小红包给你,
非常感谢大家,可能我说的不够清楚,希望不会耽误你们阅读。
 
 
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JimHuang - 80后创业者,跨境电商知识产权从业者,做困难而正确的事

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1.  VAT计算的问题,建议要清楚VAT 核算的方法。以英国为例,一般刚刚开始做会用低税率的方式(一年不超过23万英镑),税率是6.5%(次年开始是7.5%),销售的VAT=销售额*6.5%;
在FBA进口的时候,会有进口VAT的产生,进口VAT=(申报货值+关税+头程运费)*20%
 
所以总的在交VAT的税收为:进口VAT+销售的VAT
 
2.  超过23万之后,就会采用正规交税的方式。
进口VAT=(申报货值+关税+头程运费)*20%  ,这个环节是不变的(进口的时候已经缴纳)
销售环节的VAT=不含税价格*20%=销售额/(1+20%)  *20%=1/6*销售额
进口VAT这部分是可以抵扣的,所以在税务核算VAT的时候,所需要交的VAT=销售环节VAT-进口VAT 。
 
因为进口VAT在进口的时候,已经缴纳,后续抵扣了。所以要缴纳的总的VAT就是等于  1/6*销售额。也就是说影响你的VAT的,只和你的销售额有关。
 
3.  不合规的缴纳,这个不好说。可以私下讨论吧。

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