所在分类:  VAT&海外税务 所属圈子: Amazon 跨境税务管理

季度销售额>30万,年度销售额≤500万的情况,报关和亚马逊报税怎么做合理些?采购和其他票都得是专票吗

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1.  增值税缴纳标准  
   a. 季度销售额≤30万免缴增值税
   b. 季度销售额>30万,年度销售额≤500万, 缴纳销售额1%的增值税
   c. 年度销售额>500万,缴纳销售额13%的增值税
2. 企业所得税:
   a. 年利润≤300万,缴纳利润5%的企业所得税 (100万利润缴纳5万)
   b. 年利润>300万,缴纳利润25%的企业所得税
 
利润小于300万
利润与税负测算
以 10,000 件商品为例:
销售收入:$30 × 10,000 = $300,000
 
回款:$15 × 10,000 = $150,000
总成本:$11.25 × 10,000 = $112,500
利润:$150,000 − $112,500 = $37,500

若采购均取得 13% 增值税专票且报关出口合规,增值税可全额退税,实际税负仅为企业所得税:
企业所得税(假设年利润 ≤300 万):$37,500 × 5% = $1,875
综合税负率:$1,875 ÷ $150,000 ≈ 1.25%
 
 
单件
销售价$30.00  
其他亚马逊平台费用$15.00 
回款金额  $15.00
物流费  $1.50 
其他费用(运营、客服)2.25美金
采购费用:$7.50 
总成本:$11.25 
剩余:$3.75

关于亚马逊报税的问题。如何准备
1. 报送税局的销售收入是按照回款算吗?

2. 货物流向线:如果是我的报关金额要等于回款金额吗? 
 
3.(回到pingpong 上的钱?)要配合什么发票能合理的退税;比如我亚马逊的广告没有发票。
我有其他成本票。能pingpong支付了成本后 用哪个回款金额去办理退税呢?
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小规模免征增值税怎么做免征备案?物流怎么发货?
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