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(摘抄内容,只做个人学习使用)欧洲税务问题汇总加举例

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(摘抄内容,只做个人学习使用)
 
本人只做过北美站,北美没有VAT,所以现在新开了欧洲站以后对成本和利润率计算这块有点迷,请教一下各位。
 
1. 除了FBA配送费、仓储费这些北美都有的基本费用以外,欧洲站每个订单还有哪些独有的费用需要计入成本?是只有VAT了,还是说有其他费用呢?(税代做账和ERP这些费用就不算了哈,算作固定成本了)
 
计算利润,跟北美相比,只是增加VAT的费用,没有其他
 
2. 欧洲的成本和利润如何计算?我看到这个表里面写了欧洲的税率,其中UK是20%,假如我一个订单价格是10英镑,是不是就要扣2英镑税钱给亚马逊代缴?如果是这样的话成本感觉很高诶,卖10英镑,扣掉税剩8英镑,还要扣FBA配送费、头程运费。。。
 
先扣掉VAT的税,然后就是真实价格,剩下的跟美国一样算法
 
以英国为例,税前10英镑,税率20%,实际销售价格为12英镑,计算利润以10英镑为基准计算
 
即 销售价=税前实际价格*(1+20%)
 
20%为税率,其他国家也一个道理
 
简便算法就是,实际价格=销售价(你看到的价格)*5/6=销售价*0.83
 
3. VAT如何计算?我看到一个公式:“实际缴纳VAT=销售增值税(SALES VAT)-进口增值税(IMPORT VAT)”。这里的销售增值税和进口增值税分别指的是什么?销售增值税是亚马逊代扣的那个吗,比如英国是20%?如果我抵扣了进口增值税以后,是不是最终实际交的税就小于20%了?
 
实际缴纳VAT=销售增值税(SALES VAT)-进口增值税(IMPORT VAT)
 
进口增值税(IMPORTVAT)=(申报货值+头程运费+进口关税)*VAT费率(20%)
 
进口关税=申报货值X商品税率(不同商品,税率不同)

销售增值税(SALESVAT)=最终销售价格/6
 
如果做递延,实际就是20%,进口增值税做递延,就是没实际没收取,进口增值税已经抵扣
 
如果不做递延,会小于20%,来自于退税
 
比如你100个货,卖了50个,但是你交了100个的进口增值税。
 
销售增值税(50个)-进口增值税(100个,提前交了)  结果会出现负数,就是退给你的税
 
但是后边的50个如果卖的话,还是会收取的
 
最终结果还是实际价格的20%,也就是销售价格的1/6。记住结论,不管怎么算都一样的
 
4. 货代的包税渠道的这个包税指的是什么呢?是指进口关税,还是这个公式:“实际缴纳VAT=销售增值税(SALES VAT)-进口增值税(IMPORT VAT)”里面的进口增值税?
 

包税就是不用递延了,不做抵扣,用他们的VAT税号,包的是进口关税
 
流程简单,贵一些,最好做递延
 
进口增值税(IMPORTVAT)=(申报货值+头程运费+进口关税)*VAT费率(20%)

进口关税=申报货值X商品税率(不同商品,税率不同)
 
 
(非常感谢!不愧是知无不言论坛!还想请教一下:请问你在前面的问题2和问题3里面提到的两个VAT,我理解的是不是两种不同的东西?

- 问题2:“税前10英镑,税率20%,实际销售价格为12英镑,计算利润以10英镑为基准计算”。这里的VAT是不是本来顾客要交的买家VAT,只不过是由亚马逊代扣,所以我们卖家得把它加到产品价格里面?

- 问题3:“实际缴纳VAT=销售增值税(SALES VAT)-进口增值税(IMPORT VAT)”。这里的VAT是否才是我们卖家需要交的?

谢谢*************************

理解的对,或者可以说,你在帮英国代收英国老百姓的税,只是在你这里过一道手。实际缴纳VAT和本来顾客要缴纳的都是一回事,总之这钱是顾客出,在你这过一下。假如没有这个VAT,你的销售价格是A,有了这个,销售价格就是A*(1 20%),怎么算这个数都不变)
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