客人向亚马逊德国站申请开具VAT 增值税发票,现在只有英国站点的VAT ,德国站是通过英国站、销售额还不高,按要求是还不需要在德国缴税,只要在英国缴纳就可以,该怎么操作?

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今天早上收到亚马逊发给我的邮件,客人那边向亚马逊德国站申请要求我们开具VAT 增值税发票(具体见邮件)
1. 公司现在只有英国站点的VAT ,德国站点是通过英国站点
2. 德国站点销售额还不高,按要求是还不需要在德国缴税,只要在英国缴纳就可以
 
这样的情况下,我该如何操作?能否直接告诉客户,这边不需要开具VAT 发票呢?
 
补: 如果是英国客人要求开具VAT 增值税发票,该怎么操作才能开具VAT增值税发票(直接联系自己的VAT税务吗?),希望遇到过这个问题的大佬指点下
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赞同来自: Trouble C

2019年欧洲VAT合规化的顺利推行,确实让部分跨境卖家打起了欧洲市场的退堂鼓,如果真去申请德国VAT税号交税了,至少可以吃掉现在20%的销售额,成本的升高是事实,而且招揽真正懂税务的专业人才很难,税务乱象丛生,继续留在德国市场,难度可想而知。
所以先考虑的问题是否要继续在德国发展。如果还要坚持,可以给你一些建议:
1.一方面,卖家需配合平台,共同遵守德国VAT税收法规,所有卖家需按要求填写德国VAT信息收集表格并提报平台;另一方面,加强专业税务人员的储备。国际税收制度越来越明朗,卖家应及时针对目标市场做好税务合规化准备,打响人才战。
2.卖家要回归产品本身,提高产品竞争力。众所周知,德国人更注重购物体验,且对商品质量有很高的要求,因而,卖家可以重点挖掘德国市场潜力,建立专门的品类管理,精细化选品。
3.合规化运营,同时,持续降低运营成本。为了平衡利润,德国卖家大多将税收成本表现在了产品价格上面,但如果造成产品优势下降,运营人员就要及时调整品类,调整运营方式,为商品的利润预留更大的弹性空间。
德国VAT靴子落地,德国电商市场更加严谨,作为跨境卖家,对于税务政策的变化需要时刻关注和警惕,理性对待税法落地,并适时地做好运营调整策略,合规经营才能长久发展。

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